为加强对全市内部审计工作的指导和监督,创新审计监督方式,推动全市各级各部门加强自身建设。近日,乐陵市委市政府出台《关于推进全市内部审计工作的实施意见》。《意见》深入贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,着眼乐陵实际,加强对全市内部审计的指导和监督,调动内部审计力量,增强审计监督合力。 《意见》指出,扎实推进全市内部审计工作制度化、规范化和程序化,有利于推动全市各级各部门加强自身建设,提高财务管理水平,提高财政资金绩效,推动建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。 《意见》明确,2022年底前,在全市各级各部门构建起集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,更好发挥内部审计在全市监督体系中的重要作用。为促进市委市政府令行禁止、维护区域经济安全、推动全面深化改革、推进廉政建设等作出了重要贡献。并提出了详细的时间表和路线图。 《意见》强调,依法属于市审计局审计监督对象的单位要支持和保障本单位内部审计人员参加审计机关和省、德州市内部审计协会组织的各项业务培训和岗位资格考试、后续教育培训等。审计机关要结合审计工作,吸纳内审人员参加国家审计项目,采用以审代培等方式,不断提高内部审计人员的实战能力、业务技能和处理实际问题的能力。 《意见》要求,市委市政府成立全市推进内部审计工作领导小组,由市委审计委员会主任、副主任任组长,市纪委监察委、市财政局、市审计局等部门主要负责同志任成员,作为全市推动内部审计工作的决策议事协调机构,负责贯彻落实有关内部审计工作的方针政策和决策部署,领导和部署全市内部审计工作。